Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 82 SSE el. energia 0813 679,00 s DPH 17.07.2013 Stredoslov. energetika 06.02.2014
    Faktúra 76 Registrácia - Zelená škola 79,10 s DPH 12.07.2013 Živica-centrum enviromentálnej a etickej výchovy 06.02.2014
    Faktúra 77 Dosky ŠJ 86,88 s DPH 12.07.2013 MAVA plus s.r.o. 06.02.2014
    Faktúra 78 Dosky ŠJ 44,64 s DPH 12.07.2013 MAVA plus s.r.o. 06.02.2014
    Faktúra 79 Paplón detský+obliečky 210,00 s DPH 12.07.2013 NOVID Nováky VDI 06.02.2014
    Faktúra 80 Vychovávateľ 2-4/2013 ŠKD 6,00 s DPH 12.07.2013 Slovenská pošta,a.s. 06.02.2014
    Faktúra 81 ASC Agenda-rozšírenie 199,00 s DPH 15.07.2013 ASC agenda 06.02.2014
    Faktúra 83 Zem. plyn 07/13 1 173,00 s DPH 17.07.2013 SPP, a.s. 06.02.2014
    Faktúra 109 Refakturácia vody 06-09/13 209,08 s DPH 15.10.2013 Obecný úrad 06.02.2014
    Faktúra 84 Telefóny 06/13 66,80 s DPH 17.07.2013 T -Com 06.02.2014
    Faktúra 85 Police ZŠ 78,00 s DPH 26.07.2013 Peter Dadík DAP 06.02.2014
    Faktúra 86 Kancelárske potreby ŠJ 323,47 s DPH 26.07.2013 FaxCopy 06.02.2014
    Faktúra 87 ŠJ - režijné náklady zamestnanci 1 436,95 s DPH 29.07.2013 ŠJ pri ZŠsMŠ Div.N.Vsi 06.02.2014
    Faktúra 88 Stôl kancelársky ZŠ 288,00 s DPH 14.08.2013 B2BPartner 06.02.2014
    Faktúra 89 Služby ohľadne BOZP - MŠ 58,80 s DPH 14.08.2013 Ján Macák BP-COM 06.02.2014
    Faktúra 108 T Com telefóny 71,76 s DPH 15.10.2013 T -Com 06.02.2014
    Faktúra 111 SSE 10/13 679,00 s DPH 16.10.2013 Stredoslov. energetika 06.02.2014
    Faktúra 110 Zemný plyn 10/13 758,00 s DPH 15.10.2013 SPP, a.s. 06.02.2014
    Faktúra 136 Fa Uhlie Cígeľ kocka 1 287,43 s DPH 06.12.2013 PALIMPEX 06.02.2014
    Faktúra 130 Odstránenie porevíznych závad na elekktric. spotrebičoch v ZS 27,50 s DPH 25.11.2013 Peter Cagáň 06.02.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/359


    Novšie zmluvy a faktúry nájdete v sekcii Dokumenty.
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Diviacka Nová Ves
      • Základná škola - 046 5464056, 0910 101 923
        Školská jedáleň - 046 5464054
        Materská škola - 046 5464033
      • Diviacka Nová Ves č. 260, 972 24
        Slovakia
      • 37915380
      • 2021771444
    • Prihlásenie