|
|
Faktúra |
118
|
Skriňa archivačná ZŠ
|
220,80 |
s DPH |
28.10.2013 |
B2BPartner |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Poistenie majetku a zodp.za škodu
|
33,58 |
s DPH |
28.10.2013 |
Generali poisťovňa a.s. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
Manažment školy -časopis
|
64,20 |
s DPH |
28.10.2013 |
IURA EDITION |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
kontrola a údržba komín. telesa MŠ
|
34,80 |
s DPH |
28.10.2013 |
DERKO Ďurina Marian |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
Školenie ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
25.10.2013 |
Milan Pagáč |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Revízia prenosných spotrebičov - 126 ks
|
222,76 |
s DPH |
21.10.2013 |
Peter Cagáň |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
SSE 07/13 doplatenie
|
679,00 |
s DPH |
16.10.2013 |
Stredoslov. energetika |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
SSE 10/13
|
679,00 |
s DPH |
16.10.2013 |
Stredoslov. energetika |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Zemný plyn 10/13
|
758,00 |
s DPH |
15.10.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Refakturácia vody 06-09/13
|
209,08 |
s DPH |
15.10.2013 |
Obecný úrad |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
T Com telefóny
|
71,76 |
s DPH |
15.10.2013 |
T -Com |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
Revízie a služby
|
322,00 |
s DPH |
15.10.2013 |
Ing. Jozef Mečiar |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Školenie IT
|
724,99 |
s DPH |
15.10.2013 |
eTechnology Hlohovec |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
Služby BOZP
|
58,80 |
s DPH |
15.10.2013 |
Ján Macák BP-COM |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
Presonálne riadenie
|
41,20 |
s DPH |
15.10.2013 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
WinDhM ročná licencia 19.11.2013 - 18.11.2014
|
81,36 |
s DPH |
14.10.2013 |
Ka soft sk, s.r.o |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Regionlne školstvo a právo - 5/2013
|
42,80 |
s DPH |
01.10.2013 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
Knihy AJ - ZŠ
|
353,90 |
s DPH |
25.09.2013 |
Július Kovács Future |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
Office Std 2013 ZŠ
|
435,00 |
s DPH |
25.09.2013 |
ISSO s.r.o |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Úprava webu, správa PC siete 06-08/13
|
173,90 |
s DPH |
25.09.2013 |
Guľka Jaroslav |
|
|
|
06.02.2014 |