|
Zmluva |
1-1
|
Podpora lokálnych komunít
|
6 000.00 |
s DPH |
11.07.2019 |
Nadácia COOP Jednota |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Zmluva |
1-4
|
Podpora lokálnych komunít
|
6 000.00 |
s DPH |
11.07.2019 |
Nadácia Coop Jednota |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Zmluva |
1-3
|
Podpora lokálnych komunít
|
6 000.00 |
s DPH |
11.07.2019 |
Nadácia COOP Jednota |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Zmluva |
1-2
|
Podpora lokálnych komunít
|
6 000.00 |
s DPH |
11.07.2019 |
Nadácia COOP Jednota |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Zmluva |
53
|
Zlepšenie vybavenia ŠJ
|
5 000,00 |
s DPH |
18.12.2020 |
MŠVVaŠ |
|
|
|
23.01.2021 |
|
Zmluva |
55
|
Dotácia na zlepšenie vybavenia ŠJ
|
5 000,00 |
s DPH |
23.12.2020 |
Obec Diviacka Nová Ves |
|
|
|
15.03.2021 |
|
Zmluva |
9-2
|
Darovacia zmluva
|
2 000.00 |
s DPH |
13.07.2017 |
Nádácia Pontis |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Zmluva |
9-4
|
Darovacia zmluva
|
2 000.00 |
s DPH |
13.07.2017 |
Nádácia Pontis |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Zmluva |
9-3
|
Darovacia zmluva
|
2 000.00 |
s DPH |
13.07.2017 |
Nádácia Pontis |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Zmluva |
37-1
|
Kúpna zmluva
|
275.- |
s DPH |
04.05.2012 |
Viliam Urge |
|
|
|
28.10.2019 |
|
Zmluva |
9-1
|
Darovacia zmluva
|
2 000,00 |
s DPH |
13.07.2017 |
Nádácia Pontis |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Faktúra |
53
|
Ležadlá, matrace MŠ
|
1 664,00 |
s DPH |
10.05.2013 |
Baribal |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
87
|
ŠJ - režijné náklady zamestnanci
|
1 436,95 |
s DPH |
29.07.2013 |
ŠJ pri ZŠsMŠ Div.N.Vsi |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
136
|
Fa Uhlie Cígeľ kocka
|
1 287,43 |
s DPH |
06.12.2013 |
PALIMPEX |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
47
|
Fa Uhlie Cígeľ kocka
|
1 287,43 |
s DPH |
10.05.2013 |
PALIMPEX |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
9
|
Uhlie Cígeľ Kocka
|
1 287,43 |
s DPH |
31.01.2013 |
PALIMPEX |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
22
|
Fa SPP zemný plyn 03/2013
|
1 173,00 |
s DPH |
15.03.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
83
|
Zem. plyn 07/13
|
1 173,00 |
s DPH |
17.07.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
61
|
SPP plyn 06/13
|
1 173,00 |
s DPH |
18.06.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
31
|
SPP 04/2013
|
1 173,00 |
s DPH |
15.04.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.02.2014 |